
2022/05/25(水) 15:14:00投稿者:ウォーレン・バフェット
2022/05/25(水) 15:09:00投稿者:ウォーレン・バフェット
(タイ)
タイにおいては、主要客先の国内向け及び輸出向け自動車部品並びに汎用エンジン部品等を中心とした生産の回復により売上高は増加いたしました。なお、生産部品の内製化推進による購入費等の原価低減活動の推進に加え、構造改革に伴う固定費削減等の利益体質改善の推進により、損失は減少いたしました。
以上の結果、売上高は5,933百万円(前年同期比5.1%増)、経常損失は40百万円(前年同期は308百万円の経常損失)となりました。
タイにおいては、タイ国内及び輸出先である周辺国における市場が成熟化する中、自動車安全装備部品の市場拡大に対応した受注強化を展開しております。また、安定的な利益体質構築に向けた構造改革の取り組みを推進し、その効果が表れてきております。
(広州)
広州においては、新型コロナウイルス影響は回復傾向にあるものの、半導体供給不足に伴う主要客先の減産影響等により売上高は現地通貨ベースでは前年同期と同水準となりましたが、円安による為替変動により邦貨ベースでは増加いたしました。なお、生産効率改善による要員適正化に伴う労務費等の原価低減活動を推進したものの、原材料価格の高騰及び主要客先の生産変動に伴う労務費負担の増加等の影響により、利益は減少いたしました。
以上の結果、売上高は17,334百万円(前年同期比9.7%増)、経常利益は709百万円(前年同期比47.4%減)となりました。
広州においては、中国拠点のマザー機能を有し、今後成長性の高い電動化部品等の新規受注拡大に取り組むとともに、事業提携戦略を推進し、中核拠点として更なる収益拡大に努めております。
2022/05/25(水) 15:04:00投稿者:ウォーレン・バフェット
当社グループは、中長期5か年計画の4年目として、競争力基盤の確立及び財務体質の向上に努めてまいりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は45,663百万円(前年同期比1.9%増)、営業利益は2,931百万円(前年同期比34.3%減)、経常利益は2,679百万円(前年同期比36.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,996百万円(前年同期比20.5%減)となりました。
当社グループでは、競争力基盤の確立としてボディ部品事業(車体骨格部品事業)を「主力事業」、電動化部品事業及び金型事業を「戦略事業(次の10年に飛躍するための成長ドライバー)」に位置づけ、効率経営と競争力強化を目指し、売上高営業利益率をKPI(重要業績評価指標)としております。売上高営業利益率については、中長期5か年計画最終年度となります2023年3月期において9.0%以上を目標数値としておりますが、当連結会計年度では半導体供給不足等による減産影響及び原材料価格高騰等の影響により6.4%となりました。
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
なお、タイ(タイ・マルジュン社)、広州(広州丸順汽車配件有限公司)及び武漢(武漢丸順汽車配件有限公司)の決算日は12月31日であり、連結財務諸表作成に当たっては同決算日現在の財務諸表を使用しております。
(丸順)
丸順においては、半導体供給不足に伴う主要客先の減産影響及び金型設備等の販売が減少したこと等により、売上高は減少いたしました。なお、生産効率改善による労務費及び物流効率改善による経費等の継続的な原価低減活動を推進したものの、原材料価格の高騰及び売上高減少の影響が大きく、利益は減少いたしました。
以上の結果、売上高は14,307百万円(前年同期比9.7%減)、経常利益は1,357百万円(前年同期比32.0%減)となりました。
丸順においては、資本業務提携先である東プレ株式会社とのシナジーの最大化を図る等、中長期5か年計画を強力に推進しております。また、次期中長期計画に向けては、受注強化のための新たな生産拠点の整備を進める等、更なる経営基盤の強化を目指し、グループ全体の成長を牽引しております。
2022/05/25(水) 15:02:00投稿者:ウォーレン・バフェット
岡山における新工場建設に関するお知らせ
当社は、2022 年5月 10 日開催の取締役会において、岡山県浅口市に新たに工場を建設することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
1. 新工場建設の経緯と背景
当社は現中長期5か年経営計画(2019 年3月期~2023 年3月期)において、主力事業と位置づけているボディ部品事 業について資本業務提携先である東プレ株式会社とのコラボレーションにより受注拡大及び競争力の強化を図っております。
2019 年から三菱自動車工業株式会社水島製作所において生産されている日産自動車及び三菱自動車の軽自動車の部品を当社にて生産開始したのを皮切りに 2021 年4月には岡山駐在事務所を開設し、岡山地区の事業強化を図ってまいりました。2022 年3月には3車種目が生産開始されております。
このような中、2023 年度から始まる次期中長期における成長に向けてボディ部品事業及び精密・電動化部品事業の更なる強化・拡大を図るため、新工場を建設することといたしました。
2.新工場建設の目的
●新工場建設に伴うプレス導入により、日本国内を大型トランスファープレス機3台体制とし、西日本地区での超ハイテン部品、電動化部品及び異業種部品の受注拡大を図り、次期中長期での自動車部品事業の売上高について2021 年比 1.5 倍を目指します。
● ロケーションを活かしたQ(品質)、C(コスト)、D(デリバリー)における利益体質向上による競争力の向上を図り、近接地区での受注確保及び拡大に繋げます。
● プレス機の機差解消、将来の材料供給自動化及び非鉄金属対応を可能とした設備仕様にすると共に、最適な物流導線や工場レイアウトとし、更なる超ハイテン化と最小人員・最大効率を重視した丸順グループのベンチマーク工場とします。
●太陽光発電による再生エネルギーの活用等地球環境に最大配慮すると共に、岡山地区での積極採用やジェンダーレスの職場環境整備等社会との共生を図り、ESG経営を推進します。
●近年頻発する自然災害への備えとリスク回避としての事業継続の仕組みを構築します。
2022/05/25(水) 13:09:00投稿者:|д゚)チラッ 二宮尊得翁
まるで倒産する会社のようじゃ...
2022/05/25(水) 11:25:00投稿者:kin*****
株主還元を最重要視する人はティラドを買えばいいだけの話。
2022/05/25(水) 11:18:00投稿者:陽はまた昇る
qamさん、私も経営陣にセンターピラー投げつけたくなってきました。
これだけ株価が下がっても株主還元の “カ” の字もない、一体株主を何と考えているんだ。
もうちょっとマシな経営陣かと思っていたが怒り心頭です。
株主総会では徹底追及しましょう。
2022/05/25(水) 10:31:00投稿者:tyouseikai
82歳でこの勇気200株買ってみた。
こわ~い。725持っているから仕方ない。
2022/05/25(水) 09:50:00投稿者:pmt*****
どこが底値?さすがにヤバい(笑)
2022/05/23(月) 14:58:00投稿者:Komaxbb
おお!ひどい!何があった?
612 :山師さん@トレード中:2022/05/10(火)16:05:29 ID:6frurARn0.net
16:00
アルファ、今期経常は4%増で2期連続最高益更新へ
ディーエヌエ、前期最終は19%増益で着地・1-3月期(4Q)最終は5%増益、今期業績は非開示
フィールズ、今期経常は10%増益へ
任天堂、今期経常は28%減益、前期配当を330円増額
デジアーツ、今期経常は14%増で3期連続最高益、5円増配へ
平河ヒューテ、今期経常は13%増益、1円増配へ
名糖産、前期経常を3%上方修正
ツカモト、前期最終を一転赤字に下方修正
大末建、今期経常は8%増益、40円増配へ
パイロット、1-3月期(1Q)経常は39%増益で着地
ジオマテック、前期経常を赤字縮小に上方修正
ミツウロコG、前期経常が上振れ着地・今期は61%増益へ
ブティックス、今期経常は18%増で7期連続最高益更新へ
イワキポンプ、前期経常を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2.5円増額
ヒラキ、今期経常は8%減益へ
丸順、今期経常は12%増益、4円増配へ
ハウスフリー、1-3月期(1Q)経常は83%減益で着地
クレスコ、今期経常は8%増で11期連続最高益、2円増配へ
TKC、上期経常は一転4%増益で上振れ着地
i3、1-3月期(3Q)経常は60%増益、今期配当を10円増額修正
NKK、今期経常は74%減益、50円減配へ
Tホライゾン、今期経常は46%増益へ
イリソ電子、今期経常は28%増益へ
タクミナ、今期経常は4%減益へ
Fuyutsuki@Winter_MooN_T5月21日 22時26分20220520_日本株_出来高急増
疑い深いトマス@xFOMAx5月20日 17時24分とっさに丸順みかんを探したのはワイだけではあるまい。
るきの@hsGoLmSKWqFkn6j5月11日 07時58分2871 ニチレイ 2円増配へ
BATO@highten34225月11日 04時23分丸順の社名変更
アディ(相川伸夫)@nikudaisuki56565月11日 03時12分今日丸順の決算が出ました。
ちょうじろう@tyoujirou15月10日 23時55分丸順社名変更残念だわ。
丸順みかん@bleeAFDYMCcA0WE5月10日 23時06分丸順の名前が変わっただけで叩きに来るくらいみんな元気そうだが()
まつを。@matsuwo_maru5月10日 23時02分丸順というのかい?贅沢な名だね
(武漢)
武漢においては、新型コロナウイルス影響は回復傾向にあるものの、半導体供給不足に伴う主要客先の減産影響等により売上高は現地通貨ベースでは前年同期と同水準となりましたが、円安による為替変動により邦貨ベースでは増加いたしました。なお、調達業務改善による購入費及び物流効率改善による経費等の継続的な原価低減活動を推進したものの、原材料価格の高騰及び主要客先の生産変動に伴う労務費負担の増加等の影響に加え、前年同期は量産車種終了に伴う金型投資費用の未回収分の回収があったこと等により、利益は減少いたしました。
以上の結果、売上高は11,673百万円(前年同期比7.4%増)、経常利益は1,036百万円(前年同期比42.4%減)となりました。
武漢においては、生産効率化や原価低減活動による量産機能の強化に加え、異素材加工の技術確立に積極的に取り組む等、更なる事業基盤の強化に努めております。
次期の業績予想につきましては、売上高53,000百万円(前年同期比16.1%増)、営業利益3,200百万円(前年同期比9.1%増)、経常利益3,000百万円(前年同期比12.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,900百万円(前年同期比4.8%減)を見込んでおります。
なお、親会社株主に帰属する当期純利益について、2022年3月期は北米拠点閉鎖に伴う繰延税金資産を計上したこと等により法人税等が減少しており、次期は減益を見込んでおります。
為替レートにつきましては、1USドル120.00円、1タイバーツ3.20円、1人民元18.00円を想定しております。
<配当方針>
現中期については連結⾃⼰資本⽐率40%を目標値とし、財務体質強化に注⼒。
現中期の配当については、世界的な⾃動⾞の⽣産停⽌等の甚⼤な変化がない限り、
少しずつでも毎年増配していくことを基本的な考え方としている
予想PER3.53倍(EPS161.90円)
PBR0.37倍(BPS1551.73円)
予想配当利回り2.80%(一株配当16円)
自己資本比率38.2%
時価総額70億31百万円
真の配当利回りは予想配当利回り2.80%とすると
(EPS161.90円÷一株配当16円)×2.8%=真の配当利回り28.0%
為替レート120円と保守的な予想。
今期の年間配当は前期比4円増の16円に増配する方針